Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4240035 nájom služby za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 8 690,87 EUR 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
FAD4240036 čiastková platba za služby za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 1 200,00 EUR 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
FAD4240037 nájom garáži za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 931,87 EUR 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
FAD4240033 vyúčtovacia faktúra k FAD4240017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MAMEDIA, s.r.o. 35858141 Kultúra, média, tlač 0,00 EUR 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
OBJ-20/2024 on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 Iné 98,00 EUR 07.02.2024 07.02.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240031 doplatok za prepáj. linky + fax 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 06.02.2024 15.03.2024 Faktúra
FAD4240032 PHM za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 35154152 Palivá, energie, voda, telefóny 255,72 EUR 06.02.2024 15.03.2024 Faktúra
FAD4240026 konzultačné služby - VO Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ADVAL spol. s.r.o. 45001154 Iné 255,00 EUR 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
FAD4240028 neobmedzený internet 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
FAD4240029 pevné linky za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 286,73 EUR 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
FAD4240030 mobilné služby za 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 209,02 EUR 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
FAD4240027 vyúčtovacia faktúra k FAD4230322 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Mgr. Peter Mišúr 70353069 Kultúra, média, tlač 0,00 EUR 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
FAD4240025 monitoring médií 1/24 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA, a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 220,00 EUR 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
FAD4240023 letenka - Vie-Berlín-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 426,00 EUR 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
FAD4240024 hasiaci prístroj práškový Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HASTEX spol. s.r.o. 17312396 Iné 37,20 EUR 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
OBJ-17/2024 vstupné školenie zamestnancov - ochrana proti požiarom Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Haspo.sk, s.r.o. 51267918 Iné 108,00 EUR 30.01.2024 31.01.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-18/2024 letenka - Vie-Berlín-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 426,00 EUR 30.01.2024 31.01.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240021 on-line seminár - pam Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 Iné 96,00 EUR 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
FAD4240022 vybavenie FIT Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Alza.sk, s.r.o. 36562939 Iné 799,57 EUR 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
OBJ-19/2024 nákup vybavenia pre inšpekcie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Alza.sk, s.r.o. 36562939 Iné 830,00 EUR 29.01.2024 30.01.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 »