OBJ-80/2025 |
likvidácia a vypratanie neupotrebiteľného nábytku a zariadení na predchádzajúcom sídle PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35880104 |
Iné |
12 915,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250123 |
zabezpečenie ubytovania pre 2 účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC-GASTRO spol. s r. o. |
31320589 |
Iné |
502,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-78/2025 |
nákup 3 licencií annual Stata 19/MP4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 976,77 EUR |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250121 |
zabezpečenia obeda pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
Iné |
550,00 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250122 |
zabezpečenie večere pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALDENTE s.r.o. |
35882841 |
Iné |
944,30 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250117 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
1 485,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-76/2025 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
1 485,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-77/2025 |
5 dňové prezenčné vzdelávanie - Digital Empirical Methods for Cartel and Corruptoin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
607,50 EUR |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250114 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
1 306,88 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250115 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,46 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250116 |
zabezpečenie programu pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
286,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250118 |
5 dňové prezenčné vzdelávanie - Digital Empirical Methods for Cartel and Corruptoin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
607,50 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250119 |
montáž držiakov pre projektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Iné |
285,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250120 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. |
44404816 |
Iné |
649,44 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-75/2025 |
vykonanie ročného servisu služobných motorových vozidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
1 000,00 EUR |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250112 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250113 |
exkurzia v angličtine - pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
140,00 EUR |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250108 |
12 x set dvoch šálok modranskej keramiky na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
modranska s.r.o. |
46331255 |
Iné |
292,50 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250109 |
12 balení čokolády Lyra na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
Iné |
158,17 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250110 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - účastník na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |