Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-148/2019 montáž klimatizácie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Ferenczi Ladislav 17570395 Iné 588,00 EUR 04.07.2019 04.07.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190205 internet 7/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
FAD4190206 PHM 6/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 602,78 EUR 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
OBJ-145/2019 lepenie koberca Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Štefan Gaňa pokladanie kobercov 35154152 Iné 150,00 EUR 04.07.2019 26.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190204 pevné linky 6/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 324,42 EUR 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
OBJ-146/2019 servis Fabia BA 314 TF Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 35908254 Iné 391,44 EUR 02.07.2019 02.07.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190201 kancelársky tovar Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,62 EUR 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
FAD4190202 servis BA 314TF Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 35908254 Iné 391,44 EUR 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
FAD4190203 nákup klimatizačnej jednotky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Ferenczi Ladislav 17570395 Iné 1 683,00 EUR 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
FAD4190198 stravné lísky 1100 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 4 619,08 EUR 28.06.2019 04.07.2019 Faktúra
FAD4190199 oprava kopírovacieho stroja Canon Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 Stavebné práce, opravárenské práce 273,60 EUR 28.06.2019 04.07.2019 Faktúra
FAD4190200 upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Moderné Webstránky, s.r.o. 47610921 Iné 612,00 EUR 28.06.2019 04.07.2019 Faktúra
OBJ-142/2019 stravné lísky 1100 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 4 619,07 EUR 27.06.2019 27.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-143/2019 catering na medzinárodnej konferencii Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Univerzita Komenského v Bratislava 00397865 Iné 2 555,69 EUR 27.06.2019 28.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-144/2019 kancelársky tovar Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,62 EUR 27.06.2019 02.07.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-140/2019 koberec Techno Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 VETEX Int., s.r.o. 44593287 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 339,11 EUR 26.06.2019 26.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-141/2019 klimatizácia + práce Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Ferenczi Ladislav 17570395 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 683,00 EUR 26.06.2019 26.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190197 koberec Techno 30AB/400 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 VETEX Int., s.r.o. 44593287 Iné 339,11 EUR 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
OBJ-139/2019 oprava Canon iR2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KONTURA SLOVAKIA s. r. o. 35726440 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 273,60 EUR 24.06.2019 27.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190195 oprava klimatizácie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Ferenczi Ladislav 17570395 Stavebné práce, opravárenské práce 174,00 EUR 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra