Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-131/2019 servis BL 690JL Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava 31570364 Iné 24,83 EUR 07.06.2019 07.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190178 servis BL 690JL Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 24,83 EUR 07.06.2019 14.06.2019 Faktúra
FAD4190179 internet 6/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 07.06.2019 14.06.2019 Faktúra
FAD4190180 tonery - repasované Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JURIGA s.r.o. 31344194 Iné 71,28 EUR 07.06.2019 14.06.2019 Faktúra
OBJ-129/2019 letenka - Bra-Rím-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 86,00 EUR 06.06.2019 06.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-130/2019 tonery - 6ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JURIGA s.r.o. 31344194 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 71,28 EUR 06.06.2019 06.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-128/2019 upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Moderné Webstránky, s.r.o. 47610921 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 640,00 EUR 05.06.2019 05.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190173 PHM 5/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 775,17 EUR 05.06.2019 11.06.2019 Faktúra
FAD4190174 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 05/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P. s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 16 154,74 EUR 05.06.2019 11.06.2019 Faktúra
FAD4190175 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 05/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 9 885,61 EUR 05.06.2019 11.06.2019 Faktúra
FAD4190176 nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 05/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 632,48 EUR 05.06.2019 11.06.2019 Faktúra
FAD4190177 pevné linky 05/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 345,55 EUR 05.06.2019 14.06.2019 Faktúra
OBJ-127/2019 školenie - Správa registratúry a registratúrny poriadok Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 69,00 EUR 03.06.2019 03.06.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190171 oprava Canon iRAC250i Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KONTURA SLOVAKIA s. r. o. 35726440 Iné 150,84 EUR 03.06.2019 11.06.2019 Faktúra
FAD4190170 predĺženie ESET File Security for Windows Server Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JULIE NAGYOVÁ-ITS 37263196 Iné 83,44 EUR 31.05.2019 11.06.2019 Faktúra
OBJ-125/2019 servis BL 088OX Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava 31570364 Iné 85,69 EUR 30.05.2019 30.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-126/2019 letenky 2x - Vie-Amsterdam-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 738,00 EUR 30.05.2019 30.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190168 servis BL 088OX Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 85,69 EUR 30.05.2019 05.06.2019 Faktúra
OBJ-124/2019 predĺženie ESET File Security for Windows Server Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JULIE NAGYOVÁ-ITS 37263196 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,44 EUR 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190166 letenka - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 950,00 EUR 28.05.2019 03.06.2019 Faktúra