Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4190153 internet 5/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,74 EUR 17.05.2019 24.05.2019 Faktúra
FAD4190154 letenka - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 697,00 EUR 17.05.2019 24.05.2019 Faktúra
OBJ-115/2019 letenky 2ks- Vie-Par-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 750,00 EUR 16.05.2019 16.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190152 úhrada ubytovania Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Beapart NV Iné 84,00 EUR 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
OBJ-113/2019 letenka - Vie-Paríž-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 315,00 EUR 15.05.2019 15.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-114/2019 kancelársky tovar Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 305,00 EUR 15.05.2019 16.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190150 poistenie zahraničné pracovné cesty 01. 02. - 30. 04.2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 50,60 EUR 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190151 poštovné úverované Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovenská pošta, a.s., 36631124 Iné 37,70 EUR 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
OBJ-110/2019 školenie - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 79,00 EUR 14.05.2019 14.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-111/2019 letenka - Bru-Vie-Bru Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 697,00 EUR 14.05.2019 14.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-112/2019 seminár - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-PEM s.r.o., 36287229 Iné 72,00 EUR 14.05.2019 14.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190149 seminár - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-PEM s.r.o., 36287229 Iné 72,00 EUR 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190148 Seminár - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 79,00 EUR 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
OBJ-109/2019 školenia - Aplikácia zákona o správnom konaní Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 73,00 EUR 13.05.2019 13.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190147 Seminár - Aplikácia zákona o správnom konaní Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 73,00 EUR 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190146 mobilné služby 4/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 247,25 EUR 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190145 letenky - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 1 340,00 EUR 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190141 účastnícky poplatok Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoritiet Consument en Markt Iné 1 419,50 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190142 nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 632,48 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190144 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 9 885,61 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra