Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4190147 Seminár - Aplikácia zákona o správnom konaní Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 73,00 EUR 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190146 mobilné služby 4/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 247,25 EUR 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190145 letenky - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 1 340,00 EUR 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190141 účastnícky poplatok Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoritiet Consument en Markt Iné 1 419,50 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190142 nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 632,48 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190144 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 9 885,61 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190143 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 16 154,74 EUR 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
FAD4190138 serviskné a konzultačné práce FortiGate 100D Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Veracomp Slovakia s.r.o. 50096958 Iné 768,00 EUR 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
FAD4190140 pevné linky 04/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 314,39 EUR 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
FAD4190139 PHM 4/2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 620,85 EUR 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
OBJ-107/2019 letenky - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 1 340,00 EUR 02.05.2019 02.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190137 taška na dokumenty + potlač Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 511,20 EUR 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
OBJ-108/2019 odvoz nábytku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JAMADOS s.r.o. 35908254 Iné 67,78 EUR 02.05.2019 02.05.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190133 seminár - Visual Basic for Applications Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Iné 250,00 EUR 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
FAD4190136 roč.poplatok systému Clavius - servis Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MS-SOFT, s.r.o. 44832621 Iné 144,00 EUR 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
OBJ-106/2019 oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb BL 690 JL Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava 31570364 Iné 136,90 EUR 26.04.2019 26.04.2019 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4190129 seminár - 14x Komunikácia v náročných situáciach v štátnej správe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 OTIDEA s.r.o. 47139200 Iné 960,00 EUR 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
FAD4190130 stravné lístky 1 400 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 5 878,82 EUR 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
FAD4190131 letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 223,00 EUR 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
FAD4190132 letenka - Bru-Vie-Bru Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 515,00 EUR 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra