Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4180319 poštovné úverované Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 95,95 EUR 12.09.2018 18.09.2018 Faktúra
OBJ-201/2018 letenky Vie-Rím-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 381,00 EUR 12.09.2018 21.09.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180318 mobilné služby 8/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 283,23 EUR 11.09.2018 13.09.2018 Faktúra
FAD4180317 seminár - pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-PEM s.r.o., 36287229 Iné 79,00 EUR 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
FAD4180316 nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 08/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 632,48 EUR 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
FAD4180315 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 08/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P. s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 9 885,61 EUR 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
FAD4180314 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 08/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P. s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 16 154,74 EUR 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
OBJ-200/2018 seminár - pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-PEM s.r.o., 36287229 Iné 79,00 EUR 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180313 pevné linky 8/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 BENESTRA, s.r.o. 4603502 Palivá, energie, voda, telefóny 335,64 EUR 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
OBJ-199/2018 vodotesné, nárazuvzdorné forénzne kufríky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 forensee s.r.o. 24706353 Iné 956,00 EUR 06.09.2018 05.10.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180311 letenka Vie-Ženeva-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 Iné 203,00 EUR 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
FAD4180312 PHM 8/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 467,38 EUR 05.09.2018 12.09.2018 Faktúra
OBJ-198/2018 letenka Vie-Ženeva-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 Iné 203,00 EUR 04.09.2018 05.09.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180310 komponent k páskovej knižnici Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Zero, spol. s r.o. 31338682 Iné 178,80 EUR 03.09.2018 07.09.2018 Faktúra
FAD4180309 Pásky IBM ...+ štítky na príslušné pásky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JURIGA s.r.o. 31344194 Iné 365,88 EUR 03.09.2018 07.09.2018 Faktúra
OBJ-211/2018 zneškodnenie odpadu v spaľovni Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 OLO, a.s. 00681300 Iné 65,28 EUR 03.09.2018 27.09.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180308 letenky Vie-Londýn-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 600,00 EUR 28.08.2018 05.09.2018 Faktúra
FAD4180307 letenka Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 397,00 EUR 27.08.2018 06.09.2018 Faktúra
FAD4180303 stravné lísky 2064 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 8 616,79 EUR 24.08.2018 05.09.2018 Faktúra
FAD4180302 letenky Vie - Atény - Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 686,00 EUR 24.08.2018 05.09.2018 Faktúra