Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4180162 kancelárske potreby Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,83 EUR 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
OBJ-112/2018 prehliadka osob. automobilu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 35908254 Iné 154,32 EUR 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180154 havarijné poistenie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 435,02 EUR 04.05.2018 07.05.2018 Faktúra
FAD41801543 poistenie zodpovednosti za škody Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 113,90 EUR 04.05.2018 07.05.2018 Faktúra
OBJ-109/2018 kancelárske potreby Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,83 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180156 Poradca 2019 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PORADCA s.r.o., 31592503 Iné 65,80 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
FAD4180159 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 04/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 16 154,74 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
FAD4180161 nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 632,48 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
FAD4180160 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 9 885,61 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
OBJ-108/2018 letenka Vie - Bru - Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 615,00 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-107/2018 letenky Vie - Bru - Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 35772271 Iné 786,00 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180155 PHM 4/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 615,52 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
FAD418002841 pevné linky 4/2018 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 BENESTRA, s.r.o. 4603502 Palivá, energie, voda, telefóny 377,92 EUR 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
FAD4180157 káble, zásuvky, prepäť. ochrana... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Datacomp, s.r.o. 36212466 Iné 65,29 EUR 04.05.2018 16.05.2018 Faktúra
FAD4180152 školenie - Network Security - Hacking v praxi Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GOPAS SR, a.s. 35881674 Iné 1 260,00 EUR 03.05.2018 07.05.2018 Faktúra
OBJ-104/2018 seminár - Nový zákon o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Iné 150,00 EUR 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
fad4180151 seminár - Nový zákon o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Iné 150,00 EUR 03.05.2018 07.05.2018 Faktúra
OBJ-111/2018 prehliadka osob. automobilu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 35908254 Iné 138,00 EUR 03.05.2018 15.05.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-106/2018 PORADCA 2019 – 13 čísiel mesačníka od septembra do septembra Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PORADCA s.r.o., 31592503 Iné 65,80 EUR 03.05.2018 28.12.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4180148 servis knižničného systému CLAVIUS Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MS-SOFT, s.r.o. 44832621 Iné 144,00 EUR 02.05.2018 07.05.2018 Faktúra