FAD4180052 |
PHM 1/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
638,99 EUR |
06.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180041 |
seminár - Komplexné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OBJ-40/2018 |
seminár - Komplexné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4180042 |
seminár - GDPR - všeobec. nariadenie o ochr. os. údajovva registratúry a archív organizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
75,00 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180043 |
seminár - správa registratúry a archív organizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
70,00 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180044 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
694,92 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180045 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
384,00 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180046 |
pevné linky 1/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,40 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180047 |
stravné lístky 460 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 920,41 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180048 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 01/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180049 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 01/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180050 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 01/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180051 |
doplatok za energie rok 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 636,42 EUR |
05.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OBJ-41/2018 |
systém posuvných dverí, doplnky, montáž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Svetskrin s.r.o. |
51155478 |
Iné |
580,18 EUR |
05.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4180040 |
seminár - Data Protection Officer s cert. skúškou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
888,00 EUR |
02.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OBJ-38/2018 |
seminár - Data Protection Officer s cert. skúškou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
888,00 EUR |
02.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-37/2018 |
semináre - GDPR - všeobec. nariadenie o ochr. os. údajov + správa registratúry a archív organizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
145,00 EUR |
02.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-39/2018 |
stravné lístky 460 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 920,41 EUR |
02.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4180036 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
70,56 EUR |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAD4180037 |
letenky Vie-Delhi-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 120,00 EUR |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |