FAD4170453 |
servis webovej stránky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Iné |
360,00 EUR |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170455 |
tonery (repasované + nové) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
1 721,42 EUR |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170456 |
prevádzkové prístroje |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
2 256,00 EUR |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170449 |
nájom 12/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170450 |
nájom 12/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170451 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
938,00 EUR |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-264/2017 |
prevádzkové prístroje |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
2 256,00 EUR |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-263/2017 |
ročné online predplatné SME.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press a.s., |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
174,00 EUR |
15.12.2017 |
|
|
19.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-262/2017 |
predplatné webu Denníka N rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
161,64 EUR |
15.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170447 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
528,00 EUR |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170446 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 640,23 EUR |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-261/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
938,00 EUR |
14.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-260/2017 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
528,00 EUR |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-259/2017 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 640,23 EUR |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170445 |
cerifikát pre označovanie logov, výmena certifikátu a testovanie, pridanie nových log. klientov do SIEM a zariadenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
1 076,00 EUR |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170443 |
poštové služby 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
62,25 EUR |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-258/2017 |
tonery (repasované + nové) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
1 721,42 EUR |
13.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170442 |
novoročné pozdravy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
665,28 EUR |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170441 |
oprava žalúzií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Iné |
448,08 EUR |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170439 |
mobilné telefóny 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,59 EUR |
08.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |