Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4170287 nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 08/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 19 118,04 EUR 08.09.2017 12.09.2017 Faktúra
FAD4170286 letenky Vie-Rím-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 318,00 EUR 08.09.2017 12.09.2017 Faktúra
OBJ-160/2017 letenka Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 640,00 EUR 08.09.2017 19.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4170290 školenie - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Creatio eu, s.r.o. Iné 132,00 EUR 07.09.2017 12.09.2017 Faktúra
OBJ-159/2017 školenie - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Creatio eu, s.r.o. Iné 132,00 EUR 07.09.2017 12.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-158/2017 letenky Vie-Ľubľana-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 409,00 EUR 07.09.2017 12.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4170282 protipožiarna ochrana 08/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HP kontrol s.r.o. 36622419 Iné 79,67 EUR 06.09.2017 07.09.2017 Faktúra
FAD4170284 pevné linky 08/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 BENESTRA, s.r.o. 4603502 Palivá, energie, voda, telefóny 396,70 EUR 06.09.2017 07.09.2017 Faktúra
FAD4170283 PHM 8/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 371,42 EUR 06.09.2017 07.09.2017 Faktúra
FAD4170281 stravné lístky 700 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. 31396674 Iné 2 922,39 EUR 05.09.2017 07.09.2017 Faktúra
OBJ-157/2017 letenky Vie-Rím-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 318,00 EUR 05.09.2017 12.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4170280 letenky Vie-Bergen-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 764,00 EUR 04.09.2017 06.09.2017 Faktúra
OBJ-156/2017 stravné lístky 700 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. 31396674 Iné 2 922,36 EUR 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-155/2017 prieskum trhu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 IVET K s.r.o. 46588094 Iné 800,00 EUR 30.08.2017 02.10.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-148/2017 seminár - k civilnému sporovému poriadku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 333,60 EUR 28.08.2017 01.08.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
FAD4170279 letenka Vie-Bru-Vie 6.-7.9.2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 630,00 EUR 28.08.2017 28.08.2017 Faktúra
FAD4170278 letenka Vie-Bru-Vie 13.-14.9.2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO trevel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 495,00 EUR 28.08.2017 28.08.2017 Faktúra
FAD4170277 kontrola stavu vozidla Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 11819251 Iné 37,44 EUR 25.08.2017 28.08.2017 Faktúra
OBJ-154/2017 kontrola stavu vozidla Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D 11819251 Iné 37,44 EUR 24.08.2017 28.08.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-153/2017 letenky Vie-Bergen-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 764,00 EUR 24.08.2017 06.09.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka