FAD4170249 |
protipožiarna ochrana 06/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
06.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170243 |
stravné lístky 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 252,44 EUR |
04.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170241 |
ročná podpora pre Fortigate 100D UTM 8x5 Bundle... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Iné |
1 348,70 EUR |
04.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170240 |
zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
237,60 EUR |
04.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170245 |
prekládka telefónnych klapiek, kábel, telefóny... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Iné |
505,00 EUR |
04.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170242 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
29,90 EUR |
03.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170238 |
stravné lístky 1 125 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 724,43 EUR |
30.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-112/2017 |
školenie - Monitoring projektov financovaných z EŠIF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštit. pre verejnú správu |
42137004 |
Iné |
45,00 EUR |
29.06.2017 |
|
|
02.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-142/2017 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
Iné |
376,80 EUR |
29.06.2017 |
|
|
24.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-141/2017 |
prekládka telefónnych klapiek, kábel, telefóny... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Iné |
505,00 EUR |
28.06.2017 |
|
|
10.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-140/2017 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
29,90 EUR |
27.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170233 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 232,10 EUR |
26.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170235 |
aktualizácia - Manuál verejného obstarávania 6/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
Iné |
76,62 EUR |
26.06.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FAD4170232 |
Flipchart Economy Triangle mobilný |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
137,10 EUR |
22.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-138/2017 |
stravné lístky 1 125 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 724,43 EUR |
22.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
OBJ-139/2017 |
stravné lístky 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 252,44 EUR |
22.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170231 |
tlačiarne 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
949,97 EUR |
21.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-137/2017 |
ročná podpora pre Fortigate 100D UTM 8x5 Bundle... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Iné |
1 348,70 EUR |
21.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
FAD4170228 |
predplatné časopis TOVAR a Predaj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. |
48117706 |
Iné |
42,00 EUR |
20.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OBJ-135/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 232,10 EUR |
20.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |