Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0154/f/2017 mobulné telefóny 4/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 222,77 EUR 11.05.2017 16.05.2017 Faktúra
OBJ-102/2017 kancelársky papier Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 621,00 EUR 11.05.2017 18.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-103/2017 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROPERTY and ENVIRONMENT s.r.o. 45404879 Iné 118,80 EUR 11.05.2017 01.06.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
0151/f/2017 školenie Finančný manažment projektov 3x Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 270,00 EUR 10.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0150/f/2017 školenie Asertivita a riešenie ťažkých situácií 2x Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 180,00 EUR 10.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0152/f/2017 letenky Bru-Vie-Bru Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 471,00 EUR 10.05.2017 12.05.2017 Faktúra
OBJ-101/2017 oprava žalúzií Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JADA spol. s.r.o. 31347312 Iné 224,04 EUR 10.05.2017 17.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-100/2017 sieťové komponenty výpočtovej komponenty Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Realshop.sk 50262131 Iné 268,66 EUR 10.05.2017 19.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-97/2017 školenie FInančný manažment projektov 3x, Asertivita a riešenie ťažkých situácií 2x Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 450,00 EUR 09.05.2017 11.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-99/2017 komponenty výpočtovej techniky- sieťové komponenty Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HAI spol. s r.o. 31335217 Iné 130,72 EUR 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
0148/f/2017 PHM 4/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 432,81 EUR 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
0147/f/2017 pevné linky 04/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 BENESTRA, s.r.o. 4603502 Palivá, energie, voda, telefóny 368,03 EUR 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
0146/f/2017 protipožiarna ochrana 04/2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HP kontrol s.r.o. 36622419 Iné 79,67 EUR 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
0149/f/2017 Poradca 2018, daňové výkazy A-Z, Zákony 2018... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PORADCA s.r.o., 36371271 Iné 58,80 EUR 04.05.2017 11.05.2017 Faktúra
OBJ-96/2017 Poradca 2018, daňové výkazy A-Z, Zákony 2018... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PORADCA s.r.o., 36371271 Iné 58,80 EUR 04.05.2017 11.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-95/2017 licencie Windows Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PERFORMANCE, s.r.o. 366711340 Iné 1 639,68 EUR 04.05.2017 29.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
OBJ-94/2017 letenka Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 471,00 EUR 03.05.2017 12.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
0143/f/2017 školenie - Exchange server inštalácia a správa 2x Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Macrosoft, s.r.o. 36791598 Iné 448,94 EUR 02.05.2017 02.05.2017 Faktúra
0140/f/2017 školenie - Centrum účelových zariadení Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 45,00 EUR 02.05.2017 02.05.2017 Faktúra
0141/f/2017 školenie - Odpisovanie dlhodobého majetku... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Iné 130,00 EUR 02.05.2017 02.05.2017 Faktúra