FAD4240104 |
dokúpenie batožiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
35,00 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240105 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
165,85 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240106 |
letenka - dublin-BA-dublin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
138,00 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-50/2024 |
dokúpenie podpalubnej batožiny k letenke k ZPC Viedeň-Londýn-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
35,00 EUR |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
OBJ-49/2024 |
výmena 2 ks pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
Iné |
200,00 EUR |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240103 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jozef Máté MATELKO SK |
37692305 |
Iné |
120,00 EUR |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240100 |
vyúčt. poistného ZPC za 3-4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
35,20 EUR |
16.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-48/2024 |
on-line semínár - Office 365-power user |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alef distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
Iné |
864,00 EUR |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240099 |
papier 2 bal. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,31 EUR |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-47/2024 |
špeciálny lesklý papier A4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,22 EUR |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240097 |
on-line seminár - Právo štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
214,80 EUR |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240098 |
letenka - vie-londyn |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
268,00 EUR |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-45/2024 |
letenky - Vie-Londýn-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
268,00 EUR |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
OBJ-46/2024 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jozef Máté MATELKO SK |
37692305 |
Iné |
120,00 EUR |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240096 |
on-line seminár - Na čo si dávať pozor pri uzatváraní IT zmlúv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
178,80 EUR |
10.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-44/2024 |
on-line seminár - Na čo si dávať pozor pri uzatváraní IT zmlúv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
178,80 EUR |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240094 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240095 |
servis BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
486,36 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-43/2024 |
on-line seminár - Právo štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
214,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240087 |
doplatok za prepáj. linky + fax 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |