234/f/13 |
služby za administratívnu budovu za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
08.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
235/f/13 |
nájomné za administratívnu budovu za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
08.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228/f/13 |
koncesionárske poplatky za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
04.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230/f/13 |
služby technika PO za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
03.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
231/f/13 |
tonery Canon, 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
882,24 |
03.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
220/f/13 |
predplatné k sieti prémiových webov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Piano Media a.s. |
46103406 |
Kultúra, média, tlač |
39,00 |
01.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
221/f/13 |
racková skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
enterpoint s.r.o. |
44469578 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,40 |
01.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
116/o/13 |
predplatné k sieti prémiových webov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Piano Media a.s. |
46103406 |
Kultúra, média, tlač |
39,00 |
28.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
115/o/13 |
využívanie služby VOYO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
71,88 |
28.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
113/o/13 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,52 |
28.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
118/o/13 |
dodávka a montáž klimatizačného zariadenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 |
28.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
223/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, spol. s.r.o. |
31369308 |
Iné |
180,00 |
28.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
222/f/13 |
tlaková skúška hasiacich prístrojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
150,00 |
28.06.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
224/f/13 |
mobilné telefóny za jún 2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
324,17 |
27.06.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
226/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
594,00 |
25.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
225/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
25.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
227/f/13 |
časopis Tovar a Predaj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. |
48117706 |
Kultúra, média, tlač |
42,00 |
21.06.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
218/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
591,10 |
20.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
19.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
215/f/13 |
letenka, Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
369,37 |
18.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |