170/f/12 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RUEFA CS, s.r.o. |
17318513 |
Iné |
185,24 |
24.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
171/f/12 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,84 |
24.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167/f/12 |
letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 218,92 |
22.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
69/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
21.05.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
168/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
123,96 |
21.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166/f/12 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
388,98 |
21.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165/f/12 |
vynáška sedacej súpravy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MERITO Bratislava spol. s.r.o. |
35771836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,00 |
17.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
68/o/12 |
letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 218,92 |
16.05.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
67/o/12 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
185,24 |
16.05.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
68/1/o/12 |
konzultácie PER a DOCH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
99,60 |
16.05.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
66/o/12 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,84 |
16.05.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
164/f/12 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
62,40 |
16.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163/f/12 |
letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
1 106,00 |
15.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162/f/12 |
koncesionárske poplatky za 05/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Iné |
79,66 |
14.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
66/o/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
497,00 |
11.05.2012 |
|
|
28.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
159/f/12 |
doplatok za kancelársky nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MERITO Bratislava spol. s.r.o. |
35771836 |
Iné |
1 441,00 |
11.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
161/f/12 |
telefóny za 04/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
467,18 |
11.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153/f/12 |
telefóny za 04/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,88 |
10.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154/f/12 |
telefóny za 04/2012, pevné linky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
335,87 |
10.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155/f/12 |
Obchodný zákonník |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Iné |
68,97 |
10.05.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |