16/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
122,28 |
17.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
17/f/12 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
17.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
19/f/12 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitút pre verejnú správu |
00151858 |
Iné |
41,50 |
17.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14/f/12 |
telefóny za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Kultúra, média, tlač |
374,16 |
13.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2011 |
Technik PO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,00 |
13.01.2012 |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20/f/12 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Európska cestovná poisťovňa |
36681512 |
Iné |
144,00 |
11.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9/f/12 |
prenájom rohoží za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
37,68 |
10.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10/f/12 |
telefóny pevné linky za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
338,92 |
10.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11/f/12 |
mobilný telefón za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,01 |
10.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
12/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
171,36 |
10.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5/f/12 |
koncesionárske poplatky za 01/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS, s.r.o., |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
09.01.2012 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
5/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
71,76 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
5/1/o/12 |
farebný kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,56 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
6/f/12 |
nájomné za skladovacie priestory a garáže za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
632,48 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7/f/12 |
nájomné za adm. budovu za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8/f/12 |
služby za adm. budovu za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
09.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4/f/12 |
požiarna ochrana za 12/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8 |
36622419 |
Iné |
79,67 |
05.01.2012 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2/o/12 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra APOLLO spol. s.r.o. |
36843741 |
Právne a konzultačné služby |
45,00 |
05.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
15/f/12 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra APOLLO spol. s.r.o. |
36843741 |
Iné |
45,00 |
05.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |