Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/2011 APC batéria Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Zero. spol. s.r.o. 31338682 Stavebné práce, opravárenské práce 346,80 03.02.2011 03.12.2013 Faktúra
14/o/13 objednanie optických myší Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Net Line spol. s.r.o. 17317452 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,40 01.02.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
12/o/11 objednanie stravných lístkov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 CBC Gastro services, s.r.o. 35882743 Iné 472,50 28.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
13/o/11 objednanie stravných lístkov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813 Iné 1 440,00 28.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
11/o/11 objednanie letenky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 160,44 26.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
15/2011 Zero hardvér Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Zero. spol. s.r.o. 31338682 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10 718,40 25.01.2011 02.12.2013 Faktúra
17/2011 Servisné práce Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Net Line spol. s.r.o. 17317452 Stavebné práce, opravárenské práce 295,44 25.01.2011 02.12.2013 Faktúra
18/2011 Predplatné Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Verlag Dashoffer Kultúra, média, tlač 52,34 25.01.2011 02.12.2013 Faktúra
16/2011 Predplatné Správní právo 2011 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Vítoš spol. s.r.o. 45276765 Stavebné práce, opravárenské práce 740,00 21.01.2011 02.12.2013 Faktúra
10/o/11 objednanie letenky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REDI TOUR s.r.o. 35719192 Iné 475,00 20.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
14/2011 Výmena autobatérie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. 31319459 Stavebné práce, opravárenské práce 92,51 19.01.2011 02.12.2013 Faktúra
8/o/11 seminár k PAM Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Vema, s.r.o., 31355374 Právne a konzultačné služby 0,00 18.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
13/2011 Finančný spravodaj r. 2011 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SÚVAHA spol. s.r.o., 31349765 Kultúra, média, tlač 8,29 18.01.2011 02.12.2013 Faktúra
4/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 23,11 14.01.2011 29.11.2013 Faktúra
12/2011 telefony Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Dial telekom 36853429 Palivá, energie, voda, telefóny 446,00 14.01.2011 29.11.2013 Faktúra
7/o/11 objednanie batérie do UPS APC Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Zero. spol. s.r.o. 31338682 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 14.01.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
1/f/2011 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné na 2011 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 AJFA+AVIS, s. r o. 31602436 Stavebné práce, opravárenské práce 48,00 13.01.2011 29.11.2013 Faktúra
2/2011 stravné lístky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 VAŠA Slovensko spol. s.r.o., 35683813 Iné 5 070,24 13.01.2011 29.11.2013 Faktúra
5/2011 Pranie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Lindstrom, s.r.o. 35742364 Iné 37,37 13.01.2011 29.11.2013 Faktúra
8/2011 služby spojené s užívaním priestorov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Stavebné práce, opravárenské práce 8 928,07 13.01.2011 29.11.2013 Faktúra