Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4230223 letenka - Bru-Vie-Bru Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 285,00 EUR 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
OBJ-106/2023 letenky pre prednášajúcu na konferencii PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 285,00 EUR 18.09.2023 19.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
FAD4230222 vyúčt. poistného 01.08 - 31. 08. 2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 27,50 EUR 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
OBJ-104/2023 nákup čipovej karty MONET PROID+Q vo veľkosti SIM formátu pre mandátny certifikát zamestnaca úradu. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Disig, a.s. 35975946 Iné 72,00 EUR 13.09.2023 13.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
OBJ-105/2023 nákup odborných prác súvisiacich s migráciou systému EKOS Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 Iné 354,00 EUR 13.09.2023 13.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
OBJ-103/2023 letenky - Bra - Paphos - Larnaca - Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 734,00 EUR 13.09.2023 13.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
FAD4230221 letenka - Bra-PA/LA-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 734,00 EUR 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
OBJ-102/2023 ubytovanie pre 7 hostí prednášajúcich na konferencii úradu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HOTEL DEVÍN, a.s. 31395741 Iné 965,00 EUR 08.09.2023 11.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
FAD4230219 doplatok za prepáj. linky + fax 08/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
FAD4230220 služby plánovanej technickej podpory Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 airo, s.r.o. 48286621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 165,00 EUR 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
FAD4230212 PHM za 08/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 35154152 Palivá, energie, voda, telefóny 34,06 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230213 náplň do lekárničky - 6 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52030814 Iné 130,50 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230214 samolepiace menovky 200ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Iné 51,12 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230215 nájom priestorov za 8/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 16 434,33 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230216 nájom služby za 8/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 8 690,87 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230217 čiastková platba za služby za 8/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 1 200,00 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
FAD4230218 nájom garáží za 8/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 931,87 EUR 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
OBJ-100/2023 nákup profesionálne zhotovených fotoportrétov hlavných predstaviteľov PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Dana Ščasná Iné 180,00 EUR 04.09.2023 05.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
OBJ-101/2023 200 ks menoviek na konferenciu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 52,50 EUR 04.09.2023 05.09.2023 Mgr. Jana Hrašková, PhD. Objednávka
FAD4230209 neobmedzený internet za 9/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra