FAD4230210 |
pevné linky za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,24 EUR |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230211 |
mobilné služby za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,27 EUR |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230208 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
466,00 EUR |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-99/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
466,00 EUR |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
FAD4230207 |
letenka - Paríž-Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
337,00 EUR |
24.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-98/2023 |
letenka - Paríž-Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
337,00 EUR |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
FAD4230206 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
284,00 EUR |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-97/2023 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
284,00 EUR |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
FAD4230201 |
alkohol tester |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Spy Shop Sp. z o.o. |
52327662 |
Iné |
94,43 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230202 |
nájom priestorov za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230203 |
nájom služby za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230204 |
čiastková platba za služby za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAD4230205 |
nájom garáži za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-95/2023 |
náplň do lekárničky - 6 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
52030814 |
Iné |
126,00 EUR |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
OBJ-96/2023 |
1 ks AlcoFind PRO X-5 - alkoholtester |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Spy Shop Sp. z o.o. |
52327662 |
Iné |
95,00 EUR |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
OBJ-93/2023 |
tlmočnícka technika počas trvania medzinárodnej konferencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTS. sk s.r.o. |
48282693 |
Iné |
520,00 EUR |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
OBJ-94/2023 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
50,00 EUR |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
FAD4230200 |
čípová karta pre mandát.certifikát |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
36,00 EUR |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-92/2023 |
nákup čipovej karty MONET PROID+Q vo veľkosti SIM formátu pre mandátny certifikát zamestnaca úradu. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
36,00 EUR |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
FAD4230198 |
doplatok za prepáj. linky + fax 07/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |