FAD4240146 |
PHM za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,23 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240147 |
letenka - Vie-Dublin-BA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
289,00 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-75/2024 |
letenka - Vie-Dublin-Bratislava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
289,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
OBJ-76/2024 |
účasť na Festivale Kreatívnej byrokracie v Prahe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Byro, z.ú. |
21035571 |
Iné |
48,52 EUR |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240142 |
monitoring médií 5/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240143 |
neobmedzený internet 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240144 |
pevné linky 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,13 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-74/2024 |
kredity na inzerovanie pracovných pozícií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
Iné |
502,80 EUR |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240141 |
balík služieb CREDIT MINI 5 na portáli www.profesia.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
Iné |
502,80 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240139 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240140 |
7x účastnícky poplatok nad rámec |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
event2all, s.r.o. |
44296118 |
Iné |
1 386,00 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-73/2024 |
7 ks vstupov nad rámec rozsahu služieb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
event2all, s.r.o. |
44296118 |
Iné |
1 386,00 EUR |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240138 |
letenka - Vie-ŠTO-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
535,00 EUR |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-72/2024 |
letenka - Vie-ŠTO-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
535,00 EUR |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240137 |
ročné predplatné prístupu k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
142,80 EUR |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-71/2024 |
ročné predplatné prístupu k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
142,80 EUR |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
FAD4240136 |
2x účastnícky poplatok konferencia Brno |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SNIP & CO, reklamní spoločnosť, spol. s.r.o. |
46966234 |
Iné |
520,00 EUR |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240133 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
314,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240134 |
predĺženie forenzného programu 6ks na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 880,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240135 |
školenie prvej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
Iné |
300,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |