Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-55/2024 zakúpenie letenky pre prednášajúceho na konferencii úradu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 355,00 EUR 29.04.2024 29.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-56/2024 školenie prvá pomoc, civilná ochrana Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Dobrovoľná civilná ochrana 51444054 Iné 300,00 EUR 29.04.2024 29.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240102 vyúčtovacia faktúra k FAD4240096 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 0,00 EUR 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
OBJ-54/2024 on-line seminár - Finančná analýza podniku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 Iné 96,65 EUR 26.04.2024 29.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240101 vyúčtovacia faktúra k FAD4240097 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 0,00 EUR 26.04.2024 13.05.2024 Faktúra
OBJ-53/2024 zakúpenie letenky pre prednášajúceho na konferencii úradu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 361,00 EUR 25.04.2024 25.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-52/2024 letenka - Vie-Bru-VIe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 150,00 EUR 23.04.2024 23.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-51/2024 zakúpenie letenky pre prednášajúceho na konferencii úradu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 138,00 EUR 22.04.2024 22.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240104 dokúpenie batožiny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 35,00 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240105 výmena pneumatík Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 165,85 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240106 letenka - dublin-BA-dublin Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 138,00 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
OBJ-50/2024 dokúpenie podpalubnej batožiny k letenke k ZPC Viedeň-Londýn-Viedeň Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 35,00 EUR 18.04.2024 18.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-49/2024 výmena 2 ks pneumatík Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o., 31570364 Iné 200,00 EUR 18.04.2024 18.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240103 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jozef Máté MATELKO SK 37692305 Iné 120,00 EUR 18.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240100 vyúčt. poistného ZPC za 3-4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 35,20 EUR 16.04.2024 17.05.2024 Faktúra
OBJ-48/2024 on-line semínár - Office 365-power user Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Alef distribution SK, s.r.o. 35703466 Iné 864,00 EUR 12.04.2024 16.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240099 papier 2 bal. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 30,31 EUR 12.04.2024 17.05.2024 Faktúra
OBJ-47/2024 špeciálny lesklý papier A4 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 37,22 EUR 11.04.2024 11.04.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240097 on-line seminár - Právo štátnej pomoci Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 214,80 EUR 11.04.2024 13.05.2024 Faktúra
FAD4240098 letenka - vie-londyn Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 268,00 EUR 11.04.2024 13.05.2024 Faktúra