Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-32/2024 nákup druhotnej licencie Windows Server 2022 Standard Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Forscope a.s. 01885414 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 921,60 EUR 13.03.2024 13.03.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-33/2024 príprava vozidiel na STK+EK Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoservis Jašo, s.r.o. 52448894 Iné 800,00 EUR 13.03.2024 15.03.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240064 dochádzkové karty Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 Iné 30,00 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240065 dobropis k vyúčtovaniu (FAD č.39) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy -13 782,18 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240066 nájom priestorov za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 18 488,63 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240067 nájom služieb za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 9 777,24 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240068 čiastková platba za služby za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698298 Nájmy a prenájmy 1 200,00 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240069 nájom garáži za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 1 048,36 EUR 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ-31/2024 dochádzkové karty Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 Iné 30,00 EUR 11.03.2024 12.03.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240063 PHM za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 35154152 Palivá, energie, voda, telefóny 309,25 EUR 11.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240062 doplatok za prepáj. linky + fax 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 08.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240061 predpl. TeamViewer na rok Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Datacomp, s.r.o. 36212466 Iné 460,80 EUR 07.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240060 letenka - Vie-Bru-VIe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 539,00 EUR 06.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240058 konzultačné služby - VO Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ADVAL spol. s.r.o. 45001154 Iné 585,00 EUR 05.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240059 pevné linky za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 304,00 EUR 05.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ-29/2024 letenka - Vie-Bru-VIe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 539,00 EUR 04.03.2024 06.03.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
OBJ-30/2024 výmena zimných pneumatík za letné Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 400,00 EUR 04.03.2024 11.03.2024 JUDr. Renáta Kopperová Objednávka
FAD4240056 neobmedzený internet 3/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240057 mobilné služby za 2/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 242,28 EUR 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
FAD4240055 predĺženie Forti služieb na rok Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 airo, s.r.o. 48286621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5 766,48 EUR 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra