FAD4240284 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
6 262,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240285 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240286 |
nákup externých diskov a príslušenstva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 775,04 EUR |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-152/2024 |
letenka - Viedeň-Paríž-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-151/2024 |
komponenty výpočtej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 775,27 EUR |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4240281 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240282 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-150/2024 |
letenka - Viedeň-Paríž-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4240278 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 08. - 31.10.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
36,30 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240279 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 339,00 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240280 |
USB kľúče 15 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 021,59 EUR |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-149/2024 |
vizitky pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HV print, spol. s.r.o. |
31332862 |
Iné |
24,00 EUR |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4240274 |
ESET licencie - predĺženie, rozšírenie o 20 nových licencií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
705,60 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240275 |
VEMA - DCH aktul. verzie na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
317,16 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240276 |
VEMA - aktul. verzie PAM na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 674,64 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240277 |
VEMA - aktul. verzie GDPR na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
227,88 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-146/2024 |
sťahovacie služby - sťahovanie skríň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-147/2024 |
predĺženie ESET Mail Security for Microsoft Excgange Server na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI Computers s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
705,60 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-148/2024 |
nákup FortiAP 221E |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 565,75 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4240272 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
996,00 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |