FAD4250107 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250101 |
1ks stropný držiak k dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
19,81 EUR |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250102 |
doplatok za prepáj. linky + fax 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250103 |
PHM 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,28 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250104 |
Pohyblivá zložka za 4-6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
39 205,49 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250105 |
nájomné office, parking 04-06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
74 147,87 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250096 |
neobmedzený internet 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250098 |
pevné linky 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,86 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250099 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
325,00 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-63/2025 |
letenka pre prednášajúce na workshop PMÚ SR - Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
325,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-62/2025 |
montáž držiakov pre projektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
350,55 EUR |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-64/2025 |
zabezpečenie ubytovania pre účastníkov workshopu PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Apollo hotel |
31320589 |
Iné |
236,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-65/2025 |
1 dňová diaľničná známka Brno |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mýto eú, s.r.o. |
21796858 |
Iné |
16,07 EUR |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250094 |
účasť na prezenčnom vzdelávaní Leadership - 2 účastníci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
Iné |
430,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250095 |
Nákup HDMI extendera, podložiek pod zápästie a čističe povrchov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,88 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-61/2025 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
686,34 EUR |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
FAD4250093 |
monitoring médií 03/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAD4250092 |
propagačné predmety s logom na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 838,85 EUR |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ-59/2025 |
školenie v priestoroch PMÚ SR - ako vytvoriť návyk, ktorý vydrží? |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Zuzana Laurincová - Koučka odolnosti |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
OBJ-60/2025 |
nákup forenzných notebookov - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
21 959,40 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |