Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4250106 Program Multisport 4/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 396,00 EUR 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250107 poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MM Privacy s.r.o. 53404921 Právne a konzultačné služby 600,00 EUR 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250101 1ks stropný držiak k dataprojektoru Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Alza.sk s.r.o. 36562939 Iné 19,81 EUR 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
FAD4250102 doplatok za prepáj. linky + fax 03/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 35680202 Palivá, energie, voda, telefóny 66,42 EUR 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250103 PHM 03/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 203,28 EUR 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250104 Pohyblivá zložka za 4-6/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Klingerka, s.r.o. 50944045 Nájmy a prenájmy 39 205,49 EUR 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250105 nájomné office, parking 04-06/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Klingerka, s.r.o. 50944045 Nájmy a prenájmy 74 147,87 EUR 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250096 neobmedzený internet 4/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,05 EUR 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250098 pevné linky 03/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 262,86 EUR 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250099 letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na workshope Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 325,00 EUR 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
FAD4250097 mobilné služby 03/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Palivá, energie, voda, telefóny 214,51 EUR 03.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250100 pieskovacie fólie na interiérové dvere Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Klingerka, s.r.o. 50944045 Iné 5 138,00 EUR 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
OBJ-63/2025 letenka pre prednášajúce na workshop PMÚ SR - Brusel Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 325,00 EUR 02.04.2025 02.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-62/2025 montáž držiakov pre projektor Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MARAM group, s.r.o. 48324833 Iné 350,55 EUR 02.04.2025 02.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-64/2025 zabezpečenie ubytovania pre účastníkov workshopu PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MAC - GASTRO spol. s.r.o. 31320589 Iné 502,00 EUR 02.04.2025 03.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-65/2025 1 dňová diaľničná známka Brno Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Mýto eú, s.r.o. 21796858 Iné 16,07 EUR 02.04.2025 08.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250094 účasť na prezenčnom vzdelávaní Leadership - 2 účastníci Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PDCS, o.z. 31782451 Iné 430,00 EUR 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
FAD4250095 Nákup HDMI extendera, podložiek pod zápästie a čističe povrchov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Datacomp s.r.o. 36212466 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 191,88 EUR 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
OBJ-61/2025 lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 Iné 686,34 EUR 01.04.2025 02.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250093 monitoring médií 03/25 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 225,50 EUR 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »