Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4250149 výroba menoviek Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. 44404816 Iné 1 377,60 EUR 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250147 doplatok za prepáj. linky + fax 04/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 35680202 Palivá, energie, voda, telefóny 66,42 EUR 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250148 Program Multisport 5/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 352,00 EUR 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
OBJ-93/2025 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 548,00 EUR 06.05.2025 07.05.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-94/2025 E-learning GDPR pre zamestnancov PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TÚV SÚD Slovakia s.r.o. 35852216 Iné 728,16 EUR 06.05.2025 07.05.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250143 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 400,00 EUR 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250144 PHM 4/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 205,67 EUR 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250145 poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MM Privacy s.r.o. 53404921 Právne a konzultačné služby 270,00 EUR 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250146 zabezpečenie pohostenia na teambuliding Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 CATERYNGOVÉ SLUŽBY, s.r.o. 44745982 Iné 362,57 EUR 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
OBJ-92/2025 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 400,00 EUR 05.05.2025 06.05.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-91/2025 výmena zimných pneumatík za letné Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 500,00 EUR 05.05.2025 07.05.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250138 pevné linky 04/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 257,84 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250139 mobilné služby 04/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Palivá, energie, voda, telefóny 426,42 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250141 nákup forenzných notebookov - 6ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Datacomp s.r.o. 36212466 Iné 21 959,40 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250142 monitoring médií 04/25 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 225,50 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250137 neobmedzený internet 5/2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,05 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250140 teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Pod klobúkom - zážitky, s.r.o. 54686491 Iné 1 968,00 EUR 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
FAD4250136 nákup tvrdeného skla pre služobné mobilné telefóny - 80 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 F-communication s.r.o. 27935736 Iné 309,08 EUR 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
OBJ-88/2025 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 352,00 EUR 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-89/2025 teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Pod klobúkom-zážitky, s.r.o. 54686491 Iné 1 968,00 EUR 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka