Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-89/2025 teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Pod klobúkom-zážitky, s.r.o. 54686491 Iné 1 968,00 EUR 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-90/2025 zabezpečenie pohostenia na teambuliding Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 CATERYNGOVÉ SLUŽBY, s.r.o. 44745982 Iné 362,57 EUR 29.04.2025 29.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250135 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 352,00 EUR 29.04.2025 16.05.2025 Faktúra
OBJ-86/2025 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 249,00 EUR 28.04.2025 28.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-87/2025 vzdelávacia aktivita - Advanced competition law training Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ERA - Academy of European Law Iné 474,00 EUR 28.04.2025 30.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250129 nákup 3 licencií annual Stata 19/MP4 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TStat S.r.I. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 976,77 EUR 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250131 letenka - Vie-Brusel-Vie - 2x Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 844,00 EUR 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250132 on-line seminár - Finančná kontrola pre začiatočníkov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 Iné 218,00 EUR 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250133 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 249,00 EUR 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250134 nákup 4 ks letných pneumatík Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 bumo s.r.o. 56288913 Iné 680,00 EUR 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
FAD4250130 Nákup 2 videokonferenčných zostáv Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Mironet.cz, a.s. 28189647 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10 942,44 EUR 25.04.2025 16.05.2025 Faktúra
OBJ-83/2025 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 400,00 EUR 23.04.2025 25.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-84/2025 nákup tvrdeného skla pre služobné mobilné telefóny - 80ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 F-communication s.r.o. 27935736 Iné 380,25 EUR 23.04.2025 25.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-85/2025 on-line seminár - Finančná kontrola pre začiatočníkov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 Iné 218,00 EUR 23.04.2025 24.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250127 letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 400,00 EUR 23.04.2025 06.05.2025 Faktúra
FAD4250128 on-line seminár - ako umelá inteligencia transformuje manažment, tímy a prácu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO s.r.o. 35900831 Iné 119,00 EUR 23.04.2025 06.05.2025 Faktúra
OBJ-81/2025 vybavenie dvoch zasadacích miestností videokonferenčnými systémami Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Mironet.cz, a.s. 28189647 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10 942,44 EUR 22.04.2025 25.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
OBJ-82/2025 letenky - Vie-Bru-Vie - 2ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 844,00 EUR 22.04.2025 25.04.2025 Mgr. Mário Turan Objednávka
FAD4250124 ročný servis služobného motorového vozidla Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoservis Jašo, s.r.o. 52448894 Iné 166,67 EUR 17.04.2025 06.05.2025 Faktúra
FAD4250125 ročný servis služobného motorového vozidla + STK Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoservis Jašo, s.r.o. 52448894 Iné 356,39 EUR 17.04.2025 06.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »