Faktúra č. 0139/f/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0139/f/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Vie-Bru-Vie
  • Dátum doručenia: 28.04.2017
  • Celková hodnota: 940,00 EUR
  • Identifikácia objednávky: OBJ-86/2017
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-86/2017 letenky Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 940,00 EUR 25.04.2017 02.05.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
Tlačiť