Faktúra č. 0142/f/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0142/f/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Riga
  • Dátum doručenia: 29.04.2015
  • Celková hodnota: 885,84 (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť