FAD4240056 |
neobmedzený internet 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240057 |
mobilné služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,28 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240055 |
predĺženie Forti služieb na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 766,48 EUR |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240053 |
ročné havarijné poistenie BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
555,06 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240054 |
nákup klávesnice k tabletu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,00 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240049 |
on-line seminár - Úradné dokumenty v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240048 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
712,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240052 |
dobropis - nájom garáži za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
-2,79 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240051 |
dobropis - nájom priestorov za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-49,29 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240050 |
dobropis - nájom služby za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-26,06 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240047 |
nákup tabletu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
reMarkable |
91735283 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
547,00 EUR |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240045 |
ročné poistenie zodpovednosti BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
157,68 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240046 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
181,05 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240043 |
on-line seminár - Infozákon versus GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240044 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
666,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240040 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
62,70 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240042 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240041 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
1 405,10 EUR |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240038 |
závierka EKOS r. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240039 |
vyúčtovanie za rok 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
111 110,83 EUR |
14.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240034 |
nájom priestorov za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,13 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240035 |
nájom služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240036 |
čiastková platba za služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240037 |
nájom garáži za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240033 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240031 |
doplatok za prepáj. linky + fax 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240032 |
PHM za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,72 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240026 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
255,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240028 |
neobmedzený internet 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240029 |
pevné linky za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
286,73 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |