Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4240227 neobmedzený internet 10/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240219 monitoring médií 9/24 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA, a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 220,00 EUR 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240218 autobusový transfer Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Blaguss Slovakia, s.r.o. 35796251 Iné 350,00 EUR 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240217 letenka - Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 458,00 EUR 26.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240216 Seminár - PAM Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 Iné 96,00 EUR 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240215 ročný servis služobného motorového vozidla Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Autoservis Jašo, s.r.o. 52448894 Iné 330,66 EUR 24.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240214 organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 04226711 Iné 855,00 EUR 24.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240213 kancelárske potreby Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 311,52 EUR 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
FAD4240212 letenka - Vie-Madrid-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 258,00 EUR 18.09.2024 01.10.2024 Faktúra
FAD4240210 výroba pečiatok 2 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY 11648783 Iné 26,40 EUR 16.09.2024 01.10.2024 Faktúra
FAD4240211 letenka - Vie-Lisabon-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 328,00 EUR 16.09.2024 01.10.2024 Faktúra
FAD4240209 nákup kuchynských spotrebičov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 NAY a.s. 35739487 Iné 2 307,65 EUR 13.09.2024 04.10.2024 Faktúra
FAD4240208 letenka Vie - Bru - Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 914,00 EUR 12.09.2024 19.09.2024 Faktúra
FAD4240201 doplatok za prepáj. linky + fax 08/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 35680202 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240202 USB token eToken - 1 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 Iné 98,40 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240203 nájom priestorov za 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 18 488,63 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240204 nájom služby za 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 9 777,24 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240205 čiastková platba za služby za 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o. 35698292 Nájmy a prenájmy 1 200,00 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240206 nájom garáží za 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 1 048,36 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240207 organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 04226711 Iné 855,00 EUR 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
FAD4240199 PHM za 08/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 47,43 EUR 04.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240200 konzultačné služby - VO Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ADVAL spol. s.r.o. 45001154 Právne a konzultačné služby 30,00 EUR 04.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240194 Notebook, dokovacia stanica, prísluš. - 12 ks Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 HENRYSO, s.r.o. 50687115 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11 298,98 EUR 03.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240195 neobmedzený internet 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 03.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240196 pevné linky 08/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 327,61 EUR 03.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240197 mobilné služby za 8/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Palivá, energie, voda, telefóny 206,86 EUR 03.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240198 monitoring médií 8/24 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA, a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 220,00 EUR 03.09.2024 11.09.2024 Faktúra
FAD4240193 vyúčtovacia faktúra k FAD4240193 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Iné 0,00 EUR 23.08.2024 30.08.2024 Faktúra
FAD4240191 on-line školenie - pohľadávky štátu v roku 2024... Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 PROEKO, s.r.o. 35900831 Iné 95,00 EUR 19.08.2024 04.09.2024 Faktúra
FAD4240192 licencie Microsoft 365 Business Basic Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 DATRON a.s. 43227520 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 355,40 EUR 19.08.2024 04.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »