FAD4240077 |
letenka - Vie-Dublin-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
159,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240075 |
ročné poistenie zodpovednosti BL088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,17 EUR |
21.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240074 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240072 |
ročné havarijné poistenie BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
900,81 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240073 |
licencia windows server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240071 |
monitoring médií 2/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240070 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,50 EUR |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240064 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240065 |
dobropis k vyúčtovaniu (FAD č.39) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-13 782,18 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240066 |
nájom priestorov za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240067 |
nájom služieb za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240068 |
čiastková platba za služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240069 |
nájom garáži za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240063 |
PHM za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,25 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240061 |
predpl. TeamViewer na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
460,80 EUR |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240060 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240058 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
585,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240059 |
pevné linky za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240056 |
neobmedzený internet 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240057 |
mobilné služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,28 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240055 |
predĺženie Forti služieb na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 766,48 EUR |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240053 |
ročné havarijné poistenie BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
555,06 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240054 |
nákup klávesnice k tabletu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,00 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240049 |
on-line seminár - Úradné dokumenty v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240048 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
712,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240052 |
dobropis - nájom garáži za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
-2,79 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240051 |
dobropis - nájom priestorov za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-49,29 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240050 |
dobropis - nájom služby za 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-26,06 EUR |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240047 |
nákup tabletu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
reMarkable |
91735283 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
547,00 EUR |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |