FAD4240045 |
ročné poistenie zodpovednosti BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
157,68 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240046 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
181,05 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240043 |
on-line seminár - Infozákon versus GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240044 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
666,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240040 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
62,70 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240042 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240041 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
1 405,10 EUR |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240038 |
závierka EKOS r. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240039 |
vyúčtovanie za rok 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
111 110,83 EUR |
14.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240034 |
nájom priestorov za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,13 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240035 |
nájom služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240036 |
čiastková platba za služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240037 |
nájom garáži za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240033 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240031 |
doplatok za prepáj. linky + fax 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240032 |
PHM za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,72 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240026 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
255,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240028 |
neobmedzený internet 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240029 |
pevné linky za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
286,73 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240030 |
mobilné služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,02 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240027 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230322 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Peter Mišúr |
70353069 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240025 |
monitoring médií 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240023 |
letenka - Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
426,00 EUR |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240024 |
hasiaci prístroj práškový |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HASTEX spol. s.r.o. |
17312396 |
Iné |
37,20 EUR |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240021 |
on-line seminár - pam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
96,00 EUR |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240022 |
vybavenie FIT |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
799,57 EUR |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
388,00 EUR |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240020 |
online seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EVERESTA, s.r.o. |
25014650 |
Iné |
1 150,00 CZK |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240018 |
výtlačok normy- pravidlá písomností |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
31396674 |
Kultúra, média, tlač |
46,30 EUR |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAD4240016 |
tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Iné |
2 500,00 EUR |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |