Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4240131 letenka - Vie-Paríž-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 353,00 EUR 17.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240128 propagačné predmety s potlačou Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 Iné 270,72 EUR 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240129 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 582,00 EUR 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240127 nákup 3 ks Annual Commercial Licence - Stata 18/MP4 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 TStat S.r.I. Iné 3 172,64 EUR 15.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240125 letenka - Vie-Split-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 498,00 EUR 14.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240126 letenka - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 323,00 EUR 14.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240119 vyúčtovacia faktúra k FAD4240108 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 Iné 0,00 EUR 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
FAD4240114 pevné linky za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 303,52 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240118 doplatok za prepáj. linky + fax 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 35680202 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240120 PHM za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 221,34 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240121 nájom priestorov za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o., 35698292 Nájmy a prenájmy 18 488,63 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240122 nájom služby za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o., 35698292 Nájmy a prenájmy 9 777,24 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240123 čiastková platba za služby za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN S.P., s.r.o., 35698292 Nájmy a prenájmy 1 200,00 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240124 nájom garáží za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REFIN Development, s.r.o. 35880104 Nájmy a prenájmy 1 048,36 EUR 07.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240117 nákup tonerov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 JURIGA s.r.o. 31344194 Iné 615,36 EUR 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240112 letenka - Brusel-Viedeň-Brusel Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 355,00 EUR 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240113 mobilné služby za 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Palivá, energie, voda, telefóny 227,30 EUR 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240115 neobmedzený internet 5/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240116 konzultačné služby - VO Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ADVAL spol. s.r.o. 45001154 Právne a konzultačné služby 345,00 EUR 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240107 monitoring médií 4/24 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SITA, a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 220,00 EUR 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
FAD4240108 on-line seminár - Finančná analýza podniku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 Iné 96,65 EUR 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
FAD4240109 letenka - Brusel-Viedeň-Brusel Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 361,00 EUR 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240110 letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 150,00 EUR 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240111 poplatok za zhodnotenie odpad 4/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 OLO, a.s. 00681300 Iné 41,04 EUR 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
FAD4240102 vyúčtovacia faktúra k FAD4240096 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 0,00 EUR 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
FAD4240101 vyúčtovacia faktúra k FAD4240097 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 0,00 EUR 26.04.2024 13.05.2024 Faktúra
FAD4240104 dokúpenie batožiny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 Iné 35,00 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240105 výmena pneumatík Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MIKONA s.r.o. 31570364 Iné 165,85 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240106 letenka - dublin-BA-dublin Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 138,00 EUR 22.04.2024 17.05.2024 Faktúra
FAD4240103 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Jozef Máté MATELKO SK 37692305 Iné 120,00 EUR 18.04.2024 17.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »