Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FAD4240017 register úpadcov do 21.1.2025 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MAMEDIA, s.r.o. 35858141 Kultúra, média, tlač 99,00 EUR 23.01.2024 26.02.2024 Faktúra
FAD4240014 oprava kopírky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 Iné 520,80 EUR 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240015 kancelárske potreby Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 114,45 EUR 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240013 vyúčt. poistného ZPC za 11/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 40,70 EUR 17.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240011 oprava kopírky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 Iné 285,60 EUR 15.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240012 kancelársky tovar Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 703,67 EUR 15.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240010 letenka - Vie-Bru-VIe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 335,00 EUR 11.01.2024 09.02.2024 Faktúra
FAD4240009 vyúčtovacia faktúra k FAD4230340 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 RELIA, s.r.o. 31369308 Iné 0,00 EUR 10.01.2024 10.01.2024 Faktúra
FAD4240006 doplatok za prepáj. linky + fax 12/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 SWAN, a.s. 47258314 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 EUR 05.01.2024 02.02.2024 Faktúra
FAD4240008 vyúčtovacia faktúra k FAD4230341 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 0,00 EUR 05.01.2024 10.01.2024 Faktúra
FAD4240007 vyúčtovacia faktúra k FAD4230342 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 Kultúra, média, tlač 0,00 EUR 05.01.2024 10.01.2024 Faktúra
FAD4240005 PHM za 12/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovnaft, a.s. 35154152 Palivá, energie, voda, telefóny 229,15 EUR 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
FAD4240003 mobilné služby za 12/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 222,06 EUR 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
FAD4240004 pevné linky za 12/2023 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Palivá, energie, voda, telefóny 264,00 EUR 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
FAD4240001 neobmedzený internet 1/2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 O2 Business Services, a.s. 50087487 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 EUR 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
FAD4240002 konzultačné služby - VO Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ADVAL spol. s.r.o. 45001154 Iné 60,00 EUR 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10