Faktúra č. FAD4230087

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4230087
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Vie-Varš-Vie
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 774,00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: OBJ-53/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-53/2023 letenky - Viedeň-Varšava -Viedeň Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 774,00 EUR 28.03.2023 28.03.2023 Ing. Zuzana Bónová Objednávka
Tlačiť