Faktúra č. FAD4260034

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4260034
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - 1x Praha-Brusel-Viedeň, 2x Viedeň-Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 26.02.2026
  • Celková hodnota: 795,00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: OBJ-022/2026
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-022/2026 letenky 1ks - Praha-Brusel-Vie, 2ks - Vie-Brusel-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o., 31380123 Iné 795,00 EUR 25.02.2026 25.02.2026 Mgr. Mário Turan Objednávka
Tlačiť