Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0309/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Brusel - 20.10-21.10.2015
- Dátum doručenia: 09.10.2015
- Celková hodnota: 1 124,98 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť