Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0337/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel 25.10.2015 - 26.10.2015
- Dátum doručenia: 27.10.2015
- Celková hodnota: 738,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť