Faktúra č. 0342/f/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0342/f/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Amsterdam 04.11 - 06.11.2015
  • Dátum doručenia: 03.11.2015
  • Celková hodnota: 630,00 (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť